Programma 6 Financieel gezond

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Maatschappelijke effecten

De gemeente is financieel gezond.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Beleidsnota's

Nota Grondbeleid Gooise Meren 2020

Grondprijzenbrief Gooise Meren

Nota Bovenwijkse voorzieningen gemeente Gooise Meren

Beleidsnota grondgebruik groen- en reststroken gemeente Gooise Meren

Erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017

Portefeuilleplan Vastgoed 2023

 

6.1. Financiën

Terug naar navigatie - - 6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.1. Financiën - Wat willen we bereiken?

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn.
• de uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De Algemene Reserve houden we op een verantwoord niveau.
• we onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen.

6.2. Vastgoed

Terug naar navigatie - - 6.2. Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.2. Vastgoed - Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:
 • het uitvoeren van de vastgestelde vastgoedstrategie.
 • we gaan verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

6.3. Grondbeleid

Terug naar navigatie - - 6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.3. Grondbeleid - Wat willen we bereiken?

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

6.4. Belastingen

Terug naar navigatie - - 6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4. Belastingen - Wat willen we bereiken?

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen.
• bij het heffen van leges streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet.

Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Welke verbonden partijen zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 6:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Archief Gooi en Vechtstreek

- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Wat heeft het gekost?
Financieel gezond Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Primitieve begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Realisatie 2025
Lasten
Financien
31.593
32.070
31.749
32.707
Vastgoed
8.185
7.107
6.401
7.311
Grondbeleid
624
661
734
817
Belastingen
1.295
747
897
1.172
Totaal
41.697
40.586
39.781
42.007
Baten
Financien
112.411-
117.686-
119.923-
123.384-
Vastgoed
3.108-
3.275-
2.219-
3.100-
Grondbeleid
430-
-
-
-
Belastingen
12.989-
13.616-
13.619-
13.520-
Totaal
128.938-
134.577-
135.760-
140.005-
Resultaat voor bestemming
87.241-
93.991-
95.978-
97.997-
Toevoegingen reserves
Financien
7.943
-
1.418
1.418
Grondbeleid
-
2.190
-
-
Totaal toevoegingen reserves
7.943
2.190
1.418
1.418
Onttrekkingen reserves
Financien
12.700-
4.400-
7.638-
7.585-
Vastgoed
-
-
-
-
Grondbeleid
399-
-
222-
222-
Totaal onttrekkingen reserves
13.099-
4.400-
7.860-
7.807-
Resultaat voor bestemming
5.156-
2.210-
6.442-
6.389-
Resultaat na bestemming
92.397-
96.200-
102.421-
104.387-

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen tussen Realisatie  2025 en Begroting  na wijziging 2025    
Onderdeel programma 6

Verschil

(€ x 1.000)

V/N 

(V= voordeel, 
N= nadeel)

Algemeen

Doorbelastingen

Er is in 2025 per saldo sprake van een voordeel van € 0,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inkomsten a.g.v. uitleen personeel aan de Regio en urendoorberekening aan zaken waarvoor wij externe vergoedingen ontvangen (zoals Oekraïne en Toeslagenaffaire). Zie hieronder bij doorbelasting het totaaloverzicht van de organisatie.

724 

Financiën

 De uitkering uit het Gemeentefonds is hoger uitgevallen (V € 2.684K). Hiervan is €1,1 miljoen de uitkomst van de decembercirculaire waarover uw raad met een raadsmededeling is geïnformeerd. De gemeente heeft een incidentele nabetaling gekregen van € 1,5 miljoen over 2024 die verband houdt met de herrekening van een specifieke maatstaf ‘huishoudens met laag inkomen met drempel’.

Het vrijvallen van de stelpost afschrijvingen is bij de actualisatie van de kapitaallasten in de begroting abusievelijk niet meegenomen. (N € 674K)

Vrijval liquidatiesaldo beheerstichting TCCS (Spant!) V € 548K en treffen voorziening debiteur Warmtebdrijf (N € 605K).

Div. kleine verschillen (N € 479K; overhead, rentelasten en BTW-naheffing)

1.474 

Vastgoed

Afspraken rondom de kostprijs dekkende huur hebben geleid tot een afrekening voorgaande jaren voor de Lunet (V 400K).

Afboeking boekwaarde installaties per ultimo 2026 i.v.m. voorgenomen afstoten zwembad De Lunet (N € 387K)

Diverse kleinere verschillen (V €140K)

153 

Grondbeleid

 Bijdrage toegangsweg KPN-locatie (N € 75K)

Diverse kleinere verschillen (N € 100K)

175 

Belastingen

 Er is een taxateur niet-woningen ingehuurd die naast de reguliere taken ook is ingezet voor kwaliteitsverbetering van de taxatiegegevens. Dit traject heeft geleid tot meer ureninzet dan begroot (N € 110K). De OZB-opbrengst is uiteindelijk lager uitgevallen (N € 100K).

210 
Totaal 1.966 

Investeringen
In dit programma zijn geen investeringsuitgaven gepland in 2025.

Het totale investeringsvolume van alle programma’s bedraagt € 30,8 miljoen. De kapitaallasten van deze voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen de begroting. Voor detailinformatie wordt verwezen naar bijlage 1.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Indicatoren

Doorbelastingen

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Doorbelastingen
Excel-tabel
Doorbelastingen
Realisatie 2025 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2025
Programma
Omschrijving programma
(x € 1.000)
(V= Voordeel, N=Nadeel)
1
Voor en van iedereen
191
V
2
Kansrijk opgroeien
-18
N
3
Passend wonen in een groene omgeving
-165
N
4
Economisch vitaal en bereikbaar
114
V
5
Duidelijke en transparante dienstverlening
-186
N
6
Financieel gezond
724
V
Totaal doorbelasting aan exploitatie
660
V
Omschrijving (toelichting)

Op de afdelingsbudgetten (inclusief overheadkosten) is er in 2025 per saldo € 0,7 miljoen minder uitgegeven (op een totaalbudget van € 58 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door extra inkomsten (in programma 6) a.g.v. uitleen personeel aan de Regio en urendoorberekening aan zaken waarvoor wij externe vergoedingen ontvangen (zoals Oekraïne en Toeslagenaffaire).

Investeringen

Terug naar navigatie - Programma 6 Financieel gezond - Investeringen

Investeringen
In dit programma zijn geen investeringsuitgaven gepland in 2025.

Het totale investeringsvolume van alle programma’s bedraagt € 30,8 miljoen. De kapitaallasten van deze voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen de begroting. Voor detailinformatie wordt verwezen naar bijlage 1.